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现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:  1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,武昌内控内审服务,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;  2、经济责任审...


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现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:

  1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,武昌内控内审服务,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;

  2、经济责任审计。是评价企业内部机构、人员在一定时期内从事的经济活动,以确定其经营业绩、明确经济责任,内控内审服务哪家好,这里包括领导干部任期经济责任审计和年度经济责任审计

  3、经济效益审计审计重点是在保证社会效益的前提下以实现经济效益的程序和途径为内容,对企业的经营效果、投资效果、资金使用效果做出判断和评价,其中基建工程预决算审计应为重中之重。

  4、内部控制制度评审。主要是对企业内部控制系统的完整性、适用性及有效性进行评价。

  5、开展明晰产权的审计审计明晰其产权归属,避免造成国有资产、集体资产流失或其他有损企业利益的行为。

  6、其他审计。结合企业自身行业特点,开展对经营、管理等方面的审计工作,以增强医院后备能量。


    审计是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征;审计的基本职能不仅是监督,而且是经济监督,内控内审服务公司,是以第三者身份所实施的监督。审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,内控内审服务,是独立的第三者,如国家审计机关、会计师事务所及其人员。审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动。审计的基本工作方式是审查和评价,也即是搜集证据,查明事实,对照标准,做出好坏优劣的判断。审计的主要目标,不仅要审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法性,而且还要审查评价有关经济活动的效益性。


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