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现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:  1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;  2、经济责任审计。是评价企业内部...


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现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:

  1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;

  2、经济责任审计。是评价企业内部机构、人员在一定时期内从事的经济活动,内控内审服务哪家好,以确定其经营业绩、明确经济责任,这里包括领导干部任期经济责任审计和年度经济责任审计

  3、经济效益审计审计重点是在保证社会效益的前提下以实现经济效益的程序和途径为内容,对企业的经营效果、投资效果、资金使用效果做出判断和评价,其中基建工程预决算审计应为重中之重。

  4、内部控制制度评审。主要是对企业内部控制系统的完整性、适用性及有效性进行评价。

  5、开展明晰产权的审计审计明晰其产权归属,避免造成国有资产、集体资产流失或其他有损企业利益的行为。

  6、其他审计。结合企业自身行业特点,专业内控内审服务公司哪家好,开展对经营、管理等方面的审计工作,潜江内控内审服务,以增强医院后备能量。


组织结构控制

实行和完善内部控制,首先要从本单位的组织结构开始,内控内审服务,主要包括:确定单位的组织形式,明确相关的管理职能和报告关系,以及为每个组织单位内部划分责任权限。   根据内部控制的要求,单位在确定和完善组织结构的过程中,应当遵循不相容职务相分离的原则。所谓不相容职务,是指那些如果由一个人或一个部门担任,既可能弄虚作假,又能够自己掩盖其舞弊行为的职务。单位的经济活动通常可以划分五个步骤,即:授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下,如果上述每一步骤均由相对独立的人员或部门实施,就能够保证不相容职务的分离,便于内部控制作用的发挥。   名人名言:积木搭起的房子看似很美,却会在不经意间轰然倒塌。


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